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基层县(市)支行内控审计监督面临的难点及改进对策 被引量:1
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作者 王时凡 舒宁 +2 位作者 刘胜勇 余洪华 谌志毅 《审计与理财》 2015年第4期52-53,共2页
基层县(市)支行内控审计监督工作经过多年的探索和发展,制度体系建设日趋完善,内审、纪检等各种内控审计监督机制逐步健全,各类案件及违规操作事件得到有效遏制。然而,随着人民银行新业务的不断发展、新系统的广泛开发运用,对基层县... 基层县(市)支行内控审计监督工作经过多年的探索和发展,制度体系建设日趋完善,内审、纪检等各种内控审计监督机制逐步健全,各类案件及违规操作事件得到有效遏制。然而,随着人民银行新业务的不断发展、新系统的广泛开发运用,对基层县(市)支行内控审计监督的管理提出了更高要求,但从目前基层县(市)支行的现状来看,要适应新常态的工作标准仍受到多种因素的制约。 展开更多
关键词 审计监督工作 内控 支行 制度体系建设 审计监督机制 违规操作 人民银行 新业务
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