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内部审计对促进集团企业管控效能的作用分析
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作者 李徵 《中国经贸》 2022年第18期82-84,共3页
随着经济的发展,我国的审计制度也在逐步健全,而作为审计工作的一个重要环节,内部审计也必须进行改革和创新。要使内部审计更好地发挥其功能,就必须深入地剖析和探讨其在企业经营中的各种角色,从而把握好其核心,使其发挥其功能和价值,... 随着经济的发展,我国的审计制度也在逐步健全,而作为审计工作的一个重要环节,内部审计也必须进行改革和创新。要使内部审计更好地发挥其功能,就必须深入地剖析和探讨其在企业经营中的各种角色,从而把握好其核心,使其发挥其功能和价值,从而提升集团企业管控效能。因此,本文首先对内部审计的相关理论进行了初步的探讨,进而对其在企业经营中的作用进行了深入的探讨。 展开更多
关键词 内部审计 集团企业 管控效能
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加强国有企业合规管理的优化策略探讨 被引量:3
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作者 李徵 《企业改革与管理》 2022年第8期24-26,共3页
本文从合规管理的含义及合规管理与内部控制的关系入手,回顾了我国国有企业合规管理的发展历程,阐述了合规管理对国有企业发展的重要性,分析了国有企业合规管理过程中存在的主要问题,并提出了相应的优化对策,希望能为改善我国国有企业... 本文从合规管理的含义及合规管理与内部控制的关系入手,回顾了我国国有企业合规管理的发展历程,阐述了合规管理对国有企业发展的重要性,分析了国有企业合规管理过程中存在的主要问题,并提出了相应的优化对策,希望能为改善我国国有企业合规管理工作,促进国有企业合规管理水平的进一步提升,推动国有企业高质量发展提供有益的参考和借鉴。 展开更多
关键词 国有企业 合规管理 问题 优化对策
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