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会计师事务所审计失败成因及治理策略探析 被引量:2
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作者 刘金维 《中国市场》 2022年第19期163-165,共3页
审计工作是针对资本市场进行监督管理的核心力量,在规范资本市场秩序、推动现代治理体系形成等方面,发挥着非常重要的作用。以会计师事务所为主体的社会审计作为我国审计监督体系的一个重要组成部分,审计的质量备受关注,但是最近几年,... 审计工作是针对资本市场进行监督管理的核心力量,在规范资本市场秩序、推动现代治理体系形成等方面,发挥着非常重要的作用。以会计师事务所为主体的社会审计作为我国审计监督体系的一个重要组成部分,审计的质量备受关注,但是最近几年,会计师事务所审计失败事件频繁发生,使其审计质量受到了质疑,投资者对于投资的信心受到了很大影响,资本市场的发展受阻。文章从审计失败的定义出发,分析了会计师事务所审计失败的成因,并提出了有效的治理策略,以供参考。 展开更多
关键词 会计师事务所 审计失败 财务舞弊
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企业内部控制体系的改善策略探讨 被引量:1
2
作者 刘金维 《企业改革与管理》 2022年第2期30-32,共3页
内部控制是企业经营管理中一个非常重要的组成部分,对企业管理水平的提高意义重大。但就目前而言,不少企业在内部控制体系建设方面存在较多问题,如内控环境缺失、信息传递不及时等,影响了内部控制的效果,也影响了企业的健康发展。本文... 内部控制是企业经营管理中一个非常重要的组成部分,对企业管理水平的提高意义重大。但就目前而言,不少企业在内部控制体系建设方面存在较多问题,如内控环境缺失、信息传递不及时等,影响了内部控制的效果,也影响了企业的健康发展。本文从企业内部控制的重要性出发,结合当前企业在内部控制中存在的问题,对企业内控体系建设的有效策略进行了深入分析,以供参考。 展开更多
关键词 企业 内部控制体系 策略
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