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深化监督背景下国有企业内部审计问题探析 被引量:3
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作者 冷铭心 徐锋 《现代商贸工业》 2023年第16期159-161,共3页
随着国有企业快速发展,国企改革不断深入,内部审计日益受到国家关注。国有企业应当全面贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作的有关要求重要举措。但由于内部审计建设的起步比较晚,在实践中还存在很多问题。本文论述了我国国有企... 随着国有企业快速发展,国企改革不断深入,内部审计日益受到国家关注。国有企业应当全面贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作的有关要求重要举措。但由于内部审计建设的起步比较晚,在实践中还存在很多问题。本文论述了我国国有企业内部审计的必要性和意义,分析了当前我国企业内部审计存在的问题和成因,并对完善国有企业的内部审计工作提出了建议。 展开更多
关键词 国有企业 内部审计 对策建议
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高校后勤业务内部控制风险评估与优化建议 被引量:5
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作者 徐锋 周守亮 《财会学习》 2021年第9期197-198,共2页
行政事业单位内部控制的建设与实施,是提升内部管理水平,规范权力运行、保障组织目标、提高服务效率的重要基础。教育部发布高校经济活动内部控制相关要求之后,高校积极开展内部控制建设工作,内部治理能力和管理水平显著提高。然而,高... 行政事业单位内部控制的建设与实施,是提升内部管理水平,规范权力运行、保障组织目标、提高服务效率的重要基础。教育部发布高校经济活动内部控制相关要求之后,高校积极开展内部控制建设工作,内部治理能力和管理水平显著提高。然而,高校后勤业务类型多样、内容复杂、资金量大,而且与经济业务执行紧密相关,内部控制建设存在薄弱环节。本文基于高校后勤业务内部控制内容特征,明确内部控制运行的风险点,并提出针对性的优化建议。 展开更多
关键词 高等学校 后勤业务 内部控制 风险评估
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内部控制信息化对高校实施内部控制的影响 被引量:5
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作者 徐锋 《行政事业资产与财务》 2018年第3期54-55,共2页
随着高校内部控制建设越来越深入,内部控制制度越来越完善,所需解决的问题也越来越明显。内部控制信息建设,有助于推动高校内控建设、提升组织运行效率、建立信息数据库、形成更加科学合理的监督与评估机制,本文对此进行了探讨。
关键词 信息化 内控建设 高校内控
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高校内部控制存在的问题及对策
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作者 李兆祺 金传一 《辽宁师专学报(自然科学版)》 2018年第2期105-108,共4页
随着高校教育事业的不断发展,高校面临的运行风险也不断扩大,这就迫切需要各高校建立完善的内部控制体系.对目前高校内部控制体系进行分析,发现高校内部控制在组织架构体系、权力运行监督管理机制、信息系统建设等方面存在的一些问题,... 随着高校教育事业的不断发展,高校面临的运行风险也不断扩大,这就迫切需要各高校建立完善的内部控制体系.对目前高校内部控制体系进行分析,发现高校内部控制在组织架构体系、权力运行监督管理机制、信息系统建设等方面存在的一些问题,并针对存在的问题给出相应的解决对策,以有效应对各种风险,保证教育事业的健康发展. 展开更多
关键词 内部控制 组织架构 监督管理机制 信息系统 归口控制
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