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内控制度审计的尝试和体会
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作者 于宝成 《现代审计与经济》 1994年第2期38-38,共1页
内控制度审计的尝试和体会于宝成去年,我们对我公司普遍存在的一个难度较大的国内外三角债,即海运费收取业务进行了内部控制制度审计。通过对企业内部控制制度的调查、评价和测试,找出了管理上存在的薄弱环节,促进企业建立健全规章... 内控制度审计的尝试和体会于宝成去年,我们对我公司普遍存在的一个难度较大的国内外三角债,即海运费收取业务进行了内部控制制度审计。通过对企业内部控制制度的调查、评价和测试,找出了管理上存在的薄弱环节,促进企业建立健全规章制度,防止和避免了给企业造成的经济... 展开更多
关键词 内控制度 会计控制 经济效益审计 内部审计 外轮代理公司 内部管理控制 转换经营机制 重点与热点问题 内部管理制度 内部控制制度
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