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调整思路 探索创新 为集团增加价值
1
《中国内部审计》
2010年第12期54-55,共2页
宁波金田集团(以下简称集团)于2004年成立审计部,目前开展的审计类型主要包括内部控制审计、经营审计、基建项目结算审计、部门职责履行情况审计、价格审计、财务审计、承包绩效审计、能源审计和专项审计调查等,先后制定了《内部审...
宁波金田集团(以下简称集团)于2004年成立审计部,目前开展的审计类型主要包括内部控制审计、经营审计、基建项目结算审计、部门职责履行情况审计、价格审计、财务审计、承包绩效审计、能源审计和专项审计调查等,先后制定了《内部审计制度》、《管理审计实施办法》、《基本建设项目审计实施办法》、
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关键词
金田集团
探索创新
调整
价值
内部控制审计
专项审计调查
内部审计制度
基本建设项目
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题名
调整思路 探索创新 为集团增加价值
1
机构
宁波金田集团审计部
出处
《中国内部审计》
2010年第12期54-55,共2页
文摘
宁波金田集团(以下简称集团)于2004年成立审计部,目前开展的审计类型主要包括内部控制审计、经营审计、基建项目结算审计、部门职责履行情况审计、价格审计、财务审计、承包绩效审计、能源审计和专项审计调查等,先后制定了《内部审计制度》、《管理审计实施办法》、《基本建设项目审计实施办法》、
关键词
金田集团
探索创新
调整
价值
内部控制审计
专项审计调查
内部审计制度
基本建设项目
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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作者
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1
调整思路 探索创新 为集团增加价值
《中国内部审计》
2010
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