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调整思路 探索创新 为集团增加价值
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《中国内部审计》 2010年第12期54-55,共2页
宁波金田集团(以下简称集团)于2004年成立审计部,目前开展的审计类型主要包括内部控制审计、经营审计、基建项目结算审计、部门职责履行情况审计、价格审计、财务审计、承包绩效审计、能源审计和专项审计调查等,先后制定了《内部审... 宁波金田集团(以下简称集团)于2004年成立审计部,目前开展的审计类型主要包括内部控制审计、经营审计、基建项目结算审计、部门职责履行情况审计、价格审计、财务审计、承包绩效审计、能源审计和专项审计调查等,先后制定了《内部审计制度》、《管理审计实施办法》、《基本建设项目审计实施办法》、 展开更多
关键词 金田集团 探索创新 调整 价值 内部控制审计 专项审计调查 内部审计制度 基本建设项目
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