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构建审计思维体系 助推营商环境优化 被引量:4
1
作者 陈艳 《中国内部审计》 2023年第7期76-82,共7页
审计是一种提供专业服务的行为,具有独特的职业判断和思维模式。审计思维对做好审计工作尤为重要。优化营商环境,是激发市场主体活力和增强内生发展动力的关键之举。开展营商环境审计是审计机关聚焦主责主业,立足经济监督定位,助力经济... 审计是一种提供专业服务的行为,具有独特的职业判断和思维模式。审计思维对做好审计工作尤为重要。优化营商环境,是激发市场主体活力和增强内生发展动力的关键之举。开展营商环境审计是审计机关聚焦主责主业,立足经济监督定位,助力经济社会高质量发展的重要举措。本文从审计思维角度,分析了国家审计与营商环境优化的关系,阐述了营商环境方面存在的问题,剖析了审计思维对营商环境优化的推动作用。 展开更多
关键词 审计思维 营商环境优化 体系构建
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目前联网审计遇到的难点问题及解决办法 被引量:4
2
作者 郑卫 《中国管理信息化》 2010年第13期35-36,共2页
伴随着审计信息化的发展,联网审计正悄悄改变着延续了100多年的传统审计模式,联网审计是计算机辅助审计发展到一定阶段的产物。联网审计预警监控改变传统审计的事后审计模式为事前、事中控制,实现审计关口的前移。有专家评说,正在悄然... 伴随着审计信息化的发展,联网审计正悄悄改变着延续了100多年的传统审计模式,联网审计是计算机辅助审计发展到一定阶段的产物。联网审计预警监控改变传统审计的事后审计模式为事前、事中控制,实现审计关口的前移。有专家评说,正在悄然兴起的联网审计,通过对被审计单位的"实时监控+联网核查",有望把违规行为消灭在萌芽状态,从而终结"审计风暴"。本文就目前联网审计遇到的难点问题及解决办法进行探讨。 展开更多
关键词 联网审计 审计模式 审计信息化
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加强内部审计指导监督:现状、困境与建议——基于基层审计机关实践的分析 被引量:4
3
作者 李娟 《中国内部审计》 2022年第6期77-81,共5页
加强审计机关对内部审计工作的指导监督,能够有效拓展延伸审计机关监督的范围、统筹整合内部审计资源,形成监督合力,提升监督效能。本文就审计机关对内部审计指导监督的意义与现状,分析目前基层审计机关在指导监督实践中面临的相关法规... 加强审计机关对内部审计工作的指导监督,能够有效拓展延伸审计机关监督的范围、统筹整合内部审计资源,形成监督合力,提升监督效能。本文就审计机关对内部审计指导监督的意义与现状,分析目前基层审计机关在指导监督实践中面临的相关法规制度不完善、指导监督力度不够、重视度尚待提升和内部审计机构人员建设基础薄弱等诸多困境,在建立健全相关法规制度、加大指导监督力度、提升重视度和加强内部审计机构人员建设等方面提出建议,为全面提升审计机关指导监督内部审计工作的效能提供参考。 展开更多
关键词 审计机关 内部审计 指导监督 监督效能
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浅谈审计信息化条件下的审计质量控制 被引量:3
4
作者 刘言方 《中国管理信息化》 2011年第20期25-26,共2页
本文主要围绕信息化对审计质量的冲击,就审计信息化对提升审计质量的重要作用进行分析,指出现阶段审计信息化应用和发展中存在的问题,进而提出利用审计信息化加强审计质量控制的措施。
关键词 审计信息化 审计质量 控制
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浅谈基层审计机关审理工作中存在的问题及对策 被引量:2
5
作者 刘言方 《中国乡镇企业会计》 2013年第4期162-163,共2页
《审计署2008至2012年审计工作发展规划》提出,要认真落实审计质量控制的各项措施,改进审计复核工作,在总结经验的基础上,从2010年建立起审计项目审理制度。目前,各级审计机关都在积极探索建立审计项目审理制度,形成了一些有益的经验做... 《审计署2008至2012年审计工作发展规划》提出,要认真落实审计质量控制的各项措施,改进审计复核工作,在总结经验的基础上,从2010年建立起审计项目审理制度。目前,各级审计机关都在积极探索建立审计项目审理制度,形成了一些有益的经验做法。本文结合审理实践,对完善基层审计机关审理工作提出一些思考和建议。 展开更多
关键词 审计项目 审理 完善
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基层审计机关信息化建设中存在的问题及建议 被引量:2
6
作者 徐进 《中国管理信息化》 2011年第20期30-31,共2页
审计信息化是审计技术创新的最重要方面。加快审计化信息建设,是各级审计机关特别是基层审计机关顺应国家电子政务发展趋势,提高审计水平,推动地方经济社会发展的必然要求。但是,随着审计信息化建设的深入发展,不少基层审计机关出现了... 审计信息化是审计技术创新的最重要方面。加快审计化信息建设,是各级审计机关特别是基层审计机关顺应国家电子政务发展趋势,提高审计水平,推动地方经济社会发展的必然要求。但是,随着审计信息化建设的深入发展,不少基层审计机关出现了一些问题,本文针对基层审计机关在审计信息化建设中存在的问题及原因进行分析和探讨。 展开更多
关键词 审计信息化建设 问题 建议
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关于信息系统审计的思考 被引量:1
7
作者 熊晏锋 《电脑知识与技术(过刊)》 2011年第9X期6536-6536,共1页
随着计算机技术在会计记账、财务管理等方面的应用不断普及,业务数据和财务数据高度集成,计算机对被审计单位各个业务环节的影响越来越大,改变了传统的审计方式和方法,使审计工作面临的主客观环境发生了重大变化,传统的审计工作思维方... 随着计算机技术在会计记账、财务管理等方面的应用不断普及,业务数据和财务数据高度集成,计算机对被审计单位各个业务环节的影响越来越大,改变了传统的审计方式和方法,使审计工作面临的主客观环境发生了重大变化,传统的审计工作思维方式、工作模式和工作手段已不能适应现代信息技术的发展需要,对信息系统进行审计逐渐成为审计工作中的一个新的领域。该文从当前开展信息系统审计存在的问题以及如何开展信息系统审计进行了分析与论述。 展开更多
关键词 信息系统审计 思考 探索
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计算机审计中数据处理新方法探讨 被引量:1
8
作者 张元林 《电脑知识与技术(过刊)》 2010年第30期8630-8631,共2页
在计算机的数据处理中,出现了许多的新方法,该文主要是针对几种新方法做了一些探讨。第一种是基于孤立点检测的数据处理方法,主要是介绍了它的定义和应用的原理,之后又对于它的关键技术和检测方法进行了研究;第二种是基于数据匹配的审... 在计算机的数据处理中,出现了许多的新方法,该文主要是针对几种新方法做了一些探讨。第一种是基于孤立点检测的数据处理方法,主要是介绍了它的定义和应用的原理,之后又对于它的关键技术和检测方法进行了研究;第二种是基于数据匹配的审计处理方法,主要介绍了它的处理方式和应用原理;第三种就是可视化的数据审计技术,这是一种相对先进的检测技术,主要对于它的工作性能进行了简单的介绍;最后一种就是基于数据规律的审计数据,简单的介绍了它的工作原理和方法。在计算机的数据处理中,我们还有许多的方法可以应用,只有在实际的工作中不断的积累经验,不断的提高自己的技术水平,才可以把审计工作做得更好。 展开更多
关键词 计算机审计 数据处理 新方法
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共和国呵 我们使命在肩——《审计法》周年献歌
9
作者 邢宿城 《中国审计信息与方法》 1995年第11期43-43,共1页
大山 大川 大地 大海 大江 大河 共和国呵 您十万儿女 是那大潮中 骁勇的卫士 在用豪情抒写新歌 共和国呵 您十万星座 是那祖国 不眨的眼睛
关键词 《审计法》 共和国 使命 愿用 地闪 祖国 星座 车名 铁钳 除浊
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论财务审计与绩效审计的比较与结合
10
作者 陈明环 《消费导刊》 2014年第11期92-93,共2页
对于绩效审核来说,主要是指政府部门的绩效审计,国家的审计机关对政府以及相应隶属部门、事业单位等进行经济活动的审查以及评价,对于我国现阶段来说,其审计主要是对财政收支的审查,并且绩效审计只能够与财务审计相互结合进行实施... 对于绩效审核来说,主要是指政府部门的绩效审计,国家的审计机关对政府以及相应隶属部门、事业单位等进行经济活动的审查以及评价,对于我国现阶段来说,其审计主要是对财政收支的审查,并且绩效审计只能够与财务审计相互结合进行实施。本文主要是将财务审计与绩效审计相互比较进行研究,阐述了财务审计以及绩效审计结合的背景以及二者之间的差异性。 展开更多
关键词 绩效审计 财务审计 比较 结合 研究
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乡镇长经济责任审计评价指标的构建
11
作者 徐新建 《现代商业》 2014年第6期123-124,共2页
目前,我国经济呈现多样化的发展方式,为保障经济有效发展,采取责任审计的方式,一方面发挥对经济的监督作用,另一方面提升审计责任价值,避免经济风险。在经济责任中,乡镇属于基层责任空间,关系到大范围劳动力的经济状况,所以乡镇长肩负... 目前,我国经济呈现多样化的发展方式,为保障经济有效发展,采取责任审计的方式,一方面发挥对经济的监督作用,另一方面提升审计责任价值,避免经济风险。在经济责任中,乡镇属于基层责任空间,关系到大范围劳动力的经济状况,所以乡镇长肩负重要的责任。提高对乡镇长经济责任的判定,必须发挥审计作用,因此本文通过对乡镇长的经济责任进行研究,分析审计评价指标的构建。 展开更多
关键词 乡镇长 经济责任 审计 评价指标
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浅析新型农村合作医疗信息系统审计
12
作者 张元林 《电脑知识与技术》 2011年第10X期7340-7341,共2页
该文基于工作经验,分析了新型农村合作医疗信息系统审计的现状,指出了新型农村合作医疗信息系统审计中存在的一些问题,并着重介绍了明确审计目标,充实审计内容,改变审计方法,培养审计人才,提高审计技术,重构审计体系等多种应对措施及其... 该文基于工作经验,分析了新型农村合作医疗信息系统审计的现状,指出了新型农村合作医疗信息系统审计中存在的一些问题,并着重介绍了明确审计目标,充实审计内容,改变审计方法,培养审计人才,提高审计技术,重构审计体系等多种应对措施及其具体运用。希望给相关人员一些启迪和思考,在这方面深入探索和研究,积极寻找新型农村合作医疗信息系统审计的新思路,促进我国新型农村合作医疗信息系统审计的科学化并以此来推动新型农村合作医疗制度的完善和发展。 展开更多
关键词 农村合作医疗 信息系统 审计
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关于我国政府审计体制的几点思考
13
作者 李娟 《经济视野》 2014年第3期-,共2页
审计体制在我国的社会主义建设中发挥了十分重要的作用,对相关国家机构,企事业单位的审计工作作出了突出的贡献。但是随着经济的发展和现代化的建设,现行政府审计体制慢慢地不适应社会发展,弊端逐渐暴露。本文首先介绍我国现行审计... 审计体制在我国的社会主义建设中发挥了十分重要的作用,对相关国家机构,企事业单位的审计工作作出了突出的贡献。但是随着经济的发展和现代化的建设,现行政府审计体制慢慢地不适应社会发展,弊端逐渐暴露。本文首先介绍我国现行审计体制的现状和问题,其次分析问题存在的原因,最后探究我国政府审计体制的变革措施。 展开更多
关键词 政府审计体制 制度创新 加强监督
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网络信息内容审计研究的现状及趋势
14
作者 张召灵 张元林 《中国管理信息化》 2010年第22期41-42,共2页
网络信息内容审计主要是对网络中的不良信息传播进行相应的监控。本文针对网络信息内容审计的现状以及其未来的发展趋势进行探讨。
关键词 网络信息内容审计 现状 趋势
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发展新质生产力 推进新时代审计行稳致远
15
作者 陈艳 《审计月刊》 2024年第10期19-22,共4页
从2023年在地方考察时提出“新质生产力”,到中央经济工作会议上强调“发展新质生产力”,再到中央政治局集体学习和全国两会上作出深入阐释,习近平总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述及重大部署,为各级审计机关在新时代新征程上... 从2023年在地方考察时提出“新质生产力”,到中央经济工作会议上强调“发展新质生产力”,再到中央政治局集体学习和全国两会上作出深入阐释,习近平总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述及重大部署,为各级审计机关在新时代新征程上做好审计监督工作、进一步解放和发展生产力、实现高质量发展提供了根本遵循和行动指南。本文结合审计工作实践,从新质生产力的内涵入手,阐述审计在助推新质生产力发展中的具体作用,并就如何加速形成审计新质生产力进行了深入探讨。 展开更多
关键词 审计 新质生产力 路径
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当前工程建设方面存在的几项突出问题及建议 被引量:1
16
作者 于之春 尹士营 徐晶 《中国建设信息》 2010年第23期57-57,共1页
就工程建设领域存在的若干突出问题以及应对措施略加阐述,维护正常的工程投资建设秩序。
关键词 工程建设 规范建议
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新能源客运车商业险保费的审计思路和方法——以A县城乡交通公司审计为例
17
作者 关慧莉 《中国审计》 2023年第24期57-59,共3页
2023年2月,《工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》发布,明确提出2023年到2025年在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作。可以预见,未来各地新购置的公共交通车辆将以新能... 2023年2月,《工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》发布,明确提出2023年到2025年在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作。可以预见,未来各地新购置的公共交通车辆将以新能源车辆为主。 展开更多
关键词 公司审计 先行区 工业和信息化部 电动化 新能源 客运车 商业险 城乡交通
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运用结构化查询语言处理时间类审计数据的方法
18
作者 王驰 《中国审计》 2023年第15期53-55,共3页
时间数据指包含时间的信息字段,是大多数资金支出数据的重要组成部分,也是审计人员对资金支出是否合理做出判断的重要依据。在实际工作中,查处大部分违规支出问题主要依据不同资金支出数据间的比对,因此,根据审计需求高效处理时间数据... 时间数据指包含时间的信息字段,是大多数资金支出数据的重要组成部分,也是审计人员对资金支出是否合理做出判断的重要依据。在实际工作中,查处大部分违规支出问题主要依据不同资金支出数据间的比对,因此,根据审计需求高效处理时间数据可以大幅提高审计效率。本文以审计工作中的实际应用为例,介绍时间类审计数据的主要类型以及特点,探讨运用结构化查询语言处理此类数据的方法。 展开更多
关键词 资金支出 审计数据 审计人员 审计效率 结构化查询语言 审计需求 时间数据 信息字段
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加强医院收费内部控制审计的几点建议 被引量:2
19
作者 陈明环 《企业改革与管理》 2015年第6期134-134,157,共2页
内部控制审计作为医院日常管理的重要组成部分,在规避风险、规范财务行为等方面具有重要作用,如何加强医院收费内部控制审计受到越来越多的关注。本文将从加强医院收费内部控制审计的重要作用入手,并对存在的问题进行深入分析和研究,并... 内部控制审计作为医院日常管理的重要组成部分,在规避风险、规范财务行为等方面具有重要作用,如何加强医院收费内部控制审计受到越来越多的关注。本文将从加强医院收费内部控制审计的重要作用入手,并对存在的问题进行深入分析和研究,并从收费部门具体工作提出完善医院内部收费控制审计有效路径,从而促进我国医疗事业健康、持续发展。 展开更多
关键词 医院 收费 内部控制 审计 对策
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研究型审计理念对基层投资审计转型发展的启示 被引量:2
20
作者 宫婉婷 《审计月刊》 2022年第5期17-19,共3页
本文从审计计划制定、审计方法转变、审计技术更新、审计成果运用深化和管理模式创新等方面,论述研究型审计理念为基层投资审计转型发展带来的启示,为基层投资审计转型升级提供新的发展思路和探索方向。
关键词 研究型审计 基层 投资审计 转型
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