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题名内部审计在公司治理中的作用探讨
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作者
刘金华
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机构
山东万润税务师事务所有限公司
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出处
《理财(审计)》
2020年第12期38-39,共2页
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文摘
内部审计主要作为独立、客观的活动存在于公司内部管理中,并且能够借助内部审计作用的发挥来提高公司增值效果,并从根本上提升公司运作效率与发展水平。将内部审计与公司治理结合起来,可以促进公司治理模式的全面升级。本文从内部审计在公司治理中的作用出发,讨论内部审计在公司治理中的运用,希望进一步提升内部审计在公司治理中的地位,促进公司持续健康发展。
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关键词
内部审计
公司治理
监督
服务
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分类号
F23
[经济管理—会计学]
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题名企业会计信息化风险控制体系建设
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作者
刘金华
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机构
山东万润税务师事务所有限公司
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出处
《经济视野》
2020年第14期101-101,共1页
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文摘
会计信息化为企业财务工作提供了极大便利,改变了传统财务信息获取和交易方式,但与此同时也增加了企业财务风险。基于此,本文围绕信息化风险控制这一核心话题,探讨企业如何构建完善的风险防控体系,助力企业稳健、健康、持续发展。
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关键词
会计信息化
风险控制
体系建设
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分类号
F27
[经济管理—企业管理]
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题名做好企业内部控制监督工作的策略探讨
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作者
刘金华
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机构
山东万润税务师事务所有限公司
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出处
《经济与社会发展研究》
2020年第10期0150-0150,共1页
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文摘
内部控制监督指的是检查、监督企业建立及实施内部控制制度情况的工作,有助于保护企业资产的安全、完整,保证企业持续、健康、稳健发展,提高企业经济效益。然而在实践中企业治理结构不完善导致内部控制监督环境不佳,加上会计监督体系不完善、执行力度不大,直接影响监督效果。应积极探讨解决策略,切实做好内部控制监督工作。
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关键词
内控环境
内部控制
会计监督
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分类号
C
[社会学]
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