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开展集团公司内部审计的尝试
1
《山东审计》
1998年第11期28-29,共2页
山东九龙实业集团有限公司由下属18个独立的法人企业组成,拥有资产27558万元,年销售收入62800万元,年利税总额3120万元。几年来,集团公司审计科在公司总经理的直接领导下工作,充分发挥内审监督和服务职能,为改善...
山东九龙实业集团有限公司由下属18个独立的法人企业组成,拥有资产27558万元,年销售收入62800万元,年利税总额3120万元。几年来,集团公司审计科在公司总经理的直接领导下工作,充分发挥内审监督和服务职能,为改善企业管理,促进企业建立健全自我约束...
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关键词
内部审计
审计工作
内审工作
内控制度
经济效益审计
财务收支
企业管理
下属企业
综合评价
财务成果
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职称材料
题名
开展集团公司内部审计的尝试
1
机构
山东九龙实业集团有限公司审计科
出处
《山东审计》
1998年第11期28-29,共2页
文摘
山东九龙实业集团有限公司由下属18个独立的法人企业组成,拥有资产27558万元,年销售收入62800万元,年利税总额3120万元。几年来,集团公司审计科在公司总经理的直接领导下工作,充分发挥内审监督和服务职能,为改善企业管理,促进企业建立健全自我约束...
关键词
内部审计
审计工作
内审工作
内控制度
经济效益审计
财务收支
企业管理
下属企业
综合评价
财务成果
分类号
F239 [经济管理—会计学]
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1
开展集团公司内部审计的尝试
《山东审计》
1998
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