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题名完善财政审计工作程序的探讨
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作者
杨惠英
黄明清
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机构
广西医科大学一附院审计科
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出处
《中国审计信息与方法》
1996年第2期29-30,共2页
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文摘
完善财政审计工作程序的探讨杨惠英,黄明清我国财政预管与审计监督涉及我国政治经济体制诸多方面,去年1月1回,我国《预算法》和《审计法》同时施行,有许多问题需要重新认识和深化。本文结合两法的衔接,就财政审计工作中的几个程序问题,进行探讨。一、财政”同级审...
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关键词
财政审计
工作程序
审计结果报告
审计机关
同级审
人大常委
预算法
本级政府
预算执行情况
本级人民代表大会常务委员会
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分类号
F239
[经济管理—会计学]
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题名加强药品采购管理 完善监督机制
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作者
杨惠英
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机构
广西医科大学一附院审计科
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出处
《广西审计》
1998年第4期29-30,共2页
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文摘
随着社会主义市场经济体制的确立和发展,给我国医药市场带来了活力,医药营销竞争异常激烈。在经济利益的驱动下,一些药品经销商通过各种渠道,采取多种手段,利用我国现行医药管理体制不健全的弊端,千方百计要占领医药市场,以诱人的药品“回扣”和五花八门的促销,严重破坏了医院药品的管理秩序,为此,笔者对加强药品采购管理,完善监督机制,提出自己的几点看法。
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关键词
药品采购
完善监督
《药品管理法》
药品购入
药品审计
社会主义市场经济体制
审计监督
医药市场
医药管理体制
药品价格
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分类号
F239
[经济管理—会计学]
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题名加强内审管理 为医院发展服务
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作者
杨惠英
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机构
广西医科大学一附院审计科
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出处
《广西审计》
1995年第4期42-42,共1页
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文摘
一、内部审计是医院自身发展和深化改革的需要 为了适应医院发展的需要,我院于1992年初成立了审计科,三年来先后开展了财务收支审计、专项资金审计、违纪审计、基建审计以及固定资产、资金内控制度的审计调查等,查出违纪违规金额45.08万元,纠正差错金额23.9万元,提出审计建议46条,为医院节约资金51万元,对加强管理,提高效益发挥了积极作用。1994年8月我科被卫生部评为全国卫生系统内部审计先进集体。实践汪明,内部审计是医院自身生存和发展的需要。 二、发挥内审的监督作用,为加强内部管理建功立业 (1)抓住重点,搞好财务收支审计 几年来,我们紧密围绕医院工作的中心,坚持审、帮、促结合的方针,经过努力,使医院的财务管理大为改观,赢得了领导的重视及广大职工的好评。 我院下属独立核算部门有6个,设有12个帐户。对于这些部门。
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关键词
医院发展
内部审计
审计工作
财务收支审计
专项资金审计
审计人员
内审人员
纠正差错
基建审计
内审工作
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分类号
F239
[经济管理—会计学]
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