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业财融合背景下企业内部控制体系优化研究
1
作者
解雪
《当代会计》
2024年第17期19-21,共3页
在业财融合背景下,企业内部控制体系的优化已成为提高管理效率和风险防控能力的关键。基于此,阐述了企业内部控制体系的优化需求,提出了业财融合背景下内部控制体系的优化策略,并以M企业为例,探讨了内控体系优化的现状,提出了相关建议。
关键词
内部控制体系
业财融合
企业经营管理
下载PDF
职称材料
题名
业财融合背景下企业内部控制体系优化研究
1
作者
解雪
机构
成都彭环投水务有限责任公司
出处
《当代会计》
2024年第17期19-21,共3页
文摘
在业财融合背景下,企业内部控制体系的优化已成为提高管理效率和风险防控能力的关键。基于此,阐述了企业内部控制体系的优化需求,提出了业财融合背景下内部控制体系的优化策略,并以M企业为例,探讨了内控体系优化的现状,提出了相关建议。
关键词
内部控制体系
业财融合
企业经营管理
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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作者
出处
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1
业财融合背景下企业内部控制体系优化研究
解雪
《当代会计》
2024
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