期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
事业单位内部控制审计研究
被引量:
1
1
作者
张金悦
《行政事业资产与财务》
2021年第18期95-96,共2页
事业单位是我国社会组织体系的组成部分,对维护社会稳定与发展有着重要的作用。2012年《行政事业单位内部控制基本规范(试行)》的发布为单位建立内部控制提供了依据。但是,单位是否依照规定制定并实施了内部控制,以及实施的内部控制是...
事业单位是我国社会组织体系的组成部分,对维护社会稳定与发展有着重要的作用。2012年《行政事业单位内部控制基本规范(试行)》的发布为单位建立内部控制提供了依据。但是,单位是否依照规定制定并实施了内部控制,以及实施的内部控制是否有效则需要进一步的检验。本论文在于明确事业单位内部控制审计业务内涵、目标以及主要审计思路,为注册会计师进行事业单位内部控制审计提供借鉴。
展开更多
关键词
事业单位
内部控制缺陷
内部控制审计
下载PDF
职称材料
题名
事业单位内部控制审计研究
被引量:
1
1
作者
张金悦
机构
格林豪泰
酒店
(
中国
)
有限公司
出处
《行政事业资产与财务》
2021年第18期95-96,共2页
文摘
事业单位是我国社会组织体系的组成部分,对维护社会稳定与发展有着重要的作用。2012年《行政事业单位内部控制基本规范(试行)》的发布为单位建立内部控制提供了依据。但是,单位是否依照规定制定并实施了内部控制,以及实施的内部控制是否有效则需要进一步的检验。本论文在于明确事业单位内部控制审计业务内涵、目标以及主要审计思路,为注册会计师进行事业单位内部控制审计提供借鉴。
关键词
事业单位
内部控制缺陷
内部控制审计
分类号
F810.6 [经济管理—财政学]
F239.4 [经济管理—会计学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
事业单位内部控制审计研究
张金悦
《行政事业资产与财务》
2021
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部