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事业单位内部审计问题及对策探究
被引量:
1
1
作者
马金轩
张帆
侯亦男
《辽宁经济》
2021年第4期75-79,共5页
内部审计工作对事业单位发展至关重要,它能够有效地进行内部控制,合理地监督事业单位的经济活动,并为管理者在制定重大决策时提供有力的依据。现阶段我国事业单位的内部审计工作相对滞后,影响了事业单位的发展。因此,本文从事业单位经...
内部审计工作对事业单位发展至关重要,它能够有效地进行内部控制,合理地监督事业单位的经济活动,并为管理者在制定重大决策时提供有力的依据。现阶段我国事业单位的内部审计工作相对滞后,影响了事业单位的发展。因此,本文从事业单位经济活动中存在的内部审计工作认识不到位、内部审计范围受限、内部审计规章制度不健全、内部审计人员综合素质不高等问题出发,提出了明确内部审计工作的重要性、提高内部审计的独立性、完善内部审计规章制度、培养专业内部审计人员等对策建议,以切实提高事业单位的内部审计效能,推动事业单位健康发展。
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关键词
事业单位
内部审计
内部控制
风险管理
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职称材料
题名
事业单位内部审计问题及对策探究
被引量:
1
1
作者
马金轩
张帆
侯亦男
机构
东北电力大学经济管理学院
沈阳捷立信汽车配件有限公司
中国石油吉林石化
公司
有机合成厂
出处
《辽宁经济》
2021年第4期75-79,共5页
文摘
内部审计工作对事业单位发展至关重要,它能够有效地进行内部控制,合理地监督事业单位的经济活动,并为管理者在制定重大决策时提供有力的依据。现阶段我国事业单位的内部审计工作相对滞后,影响了事业单位的发展。因此,本文从事业单位经济活动中存在的内部审计工作认识不到位、内部审计范围受限、内部审计规章制度不健全、内部审计人员综合素质不高等问题出发,提出了明确内部审计工作的重要性、提高内部审计的独立性、完善内部审计规章制度、培养专业内部审计人员等对策建议,以切实提高事业单位的内部审计效能,推动事业单位健康发展。
关键词
事业单位
内部审计
内部控制
风险管理
分类号
D630 [政治法律—中外政治制度]
F239.45 [经济管理—会计学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
事业单位内部审计问题及对策探究
马金轩
张帆
侯亦男
《辽宁经济》
2021
1
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