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总结浙江特色经验 服务内部审计转型与发展——浙江省内部审计协会2009年工作情况及2010年工作思路
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《中国内部审计》 2010年第2期12-12,共1页
2009年,浙江省内部审计协会(以下简称协会)在密切关注各种影响浙江内部审计工作发展因素的基础上,适时调整工作思路与重点,抓住《浙江省内部审计工作规定》发布实施的重要契机,充分发挥协会在推动内部审计工作转型与发展中的建设... 2009年,浙江省内部审计协会(以下简称协会)在密切关注各种影响浙江内部审计工作发展因素的基础上,适时调整工作思路与重点,抓住《浙江省内部审计工作规定》发布实施的重要契机,充分发挥协会在推动内部审计工作转型与发展中的建设性作用,在总结浙江特色经验、引导理论与实务研究、开展交流与培训活动等方面都有新的突破。 展开更多
关键词 浙江省内部审计协会 2009年 工作转型 2010年 经验 内部审计工作 服务 发展因素
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把握机遇 推进内部审计创新与转型——谢力群厅长在浙江省内部审计协会第三届三次理事会暨内部审计先进表彰大会上讲话(摘登)
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《中国内部审计》 2008年第9期8-11,共4页
过去的一年,我省内部审计工作在全省各级审计机关、协会和各内部审计机构的共同努力下,抓住发展机遇,顺应内部审计发展的客观规律与经济社会发展的内在要求,开拓创新、积极进取,队伍日益壮大,人员素质稳步提高,审计领域有效拓宽... 过去的一年,我省内部审计工作在全省各级审计机关、协会和各内部审计机构的共同努力下,抓住发展机遇,顺应内部审计发展的客观规律与经济社会发展的内在要求,开拓创新、积极进取,队伍日益壮大,人员素质稳步提高,审计领域有效拓宽,审计方法不断创新,内部审计地位与影响力逐步提高,呈现出蓬勃发展的良好态势,在加强管理、防范风险、反腐倡廉等方面发挥了积极的作用,为浙江的改革和发展做出了积极的贡献。据不完全统计,2007年,全省3100多家内部审计机构共完成审计项目4.41万个,查出损失浪费4.15亿元,增加效益20.46亿元,提出建议意见被采纳3.63万条,向司法机关移送案件43件,这是全省广大内部工作者团结奋斗的结果。 展开更多
关键词 浙江省内部审计协会 审计创新 理事会 内部审计机构 表彰 厅长 力群 内部审计工作
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浙江省内部审计协会召开第三届三次理事会议
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《中国内部审计》 2008年第8期93-93,共1页
近日,浙江省内部审计协会第三届三次理事会暨内部审计先进表彰大会在杭州召开。会议通过《浙江省内部审计协会2007年工作报告》及《关于调整增补理事和常务理事、调整协会领导的议案》,表彰全省内部审计先进单位、先进工作者及内部审... 近日,浙江省内部审计协会第三届三次理事会暨内部审计先进表彰大会在杭州召开。会议通过《浙江省内部审计协会2007年工作报告》及《关于调整增补理事和常务理事、调整协会领导的议案》,表彰全省内部审计先进单位、先进工作者及内部审计指导工作先进单位。会上,省内部审计协会名誉会长、省审计厅厅长谢力群发表讲话。王小龙会长提出三点要求:一要充分认识内部审计发展的机遇和挑战;二要充分认识内部审计工作转型的重要性和紧迫性;三要充分理解协会服务、管理、宣传、交流的特色。 展开更多
关键词 浙江省内部审计协会 理事会议 内部审计工作 先进单位 名誉会长 先进工作者 机遇和挑战 常务理事
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浙江省内部审计协会2008年工作情况及2009年工作要点
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《中国内部审计》 2009年第11期7-9,共3页
一,2008年主要工作情况2008年,在党中央、国务院的领导下,各级政府沉着应对一系列难以预料的严重风险和困难,经受了挑战和考验,全力保持经济平稳较快发展的良好局面,浙江省经济社会发展也取得了显著成就,站在了新的历史起点。浙... 一,2008年主要工作情况2008年,在党中央、国务院的领导下,各级政府沉着应对一系列难以预料的严重风险和困难,经受了挑战和考验,全力保持经济平稳较快发展的良好局面,浙江省经济社会发展也取得了显著成就,站在了新的历史起点。浙江省内部审计人员着眼组织需求,积极拓展服务领域,切实加快自身转型与发展,为组织防范风险、应对危机、促进经济社会健康发展发挥了重要作用。浙江省内部审计协会(以下简称协会)在省审计厅党组的领导和中国内部审计协会的指导下。 展开更多
关键词 浙江省内部审计协会 经济社会发展 中国内部审计协会 内部审计人员 组织需求 防范风险 社会健康 党中央
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健全协会工作机制 推进内部审计转型与发展——浙江省内部审计协会2007年工作情况
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《中国内部审计》 2008年第7期16-17,共2页
1、统一思想,明确协会工作中心。2007年初的全省内部审计协会秘书长工作会议认为,要使浙江内部审计事业有大的发展,必须立足浙江实际,加强调研,及时总结,把握浙江特点,在全面发展的基础上,突出抓好民营企业和乡镇内部审计的发... 1、统一思想,明确协会工作中心。2007年初的全省内部审计协会秘书长工作会议认为,要使浙江内部审计事业有大的发展,必须立足浙江实际,加强调研,及时总结,把握浙江特点,在全面发展的基础上,突出抓好民营企业和乡镇内部审计的发展;建立健全协会体制和工作运行机制,创新工作方式,拓展服务品种,强化协会职能;要以“双先”评选为契机,促进内部审计组织体系建设和工作质量的提高。协会秘书处按照这一指导思想确定了2007年工作要点,布置重点工作的落实。4月10日,省审计厅厅长、省内部审计协会名誉会长谢力群在省内部审计协会三届二次理事扩大会议上作了《统一思想提高认识推动内部审计工作全面转型》的讲话, 展开更多
关键词 浙江省内部审计协会 工作机制 秘书长工作会议 工作运行机制 组织体系建设 内部审计工作 理事扩大会议 统一思想
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科学发展筑辉煌——浙江省内部审计协会指导全省内部审计事业发展纪实
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作者 陈德霖 林宸成 《中国内部审计》 2017年第6期100-103,共4页
近年来,浙江省内部审计协会(以下简称协会)以"全国一流、接轨国际"为目标,切实履行"服务、管理、宣传、交流"的基本职能,深入推进浙江内部审计"科学化、特色化、职业化"发展,各项工作取得长足进步,被中国内部审计协会推荐为"... 近年来,浙江省内部审计协会(以下简称协会)以"全国一流、接轨国际"为目标,切实履行"服务、管理、宣传、交流"的基本职能,深入推进浙江内部审计"科学化、特色化、职业化"发展,各项工作取得长足进步,被中国内部审计协会推荐为"推荐学习的典型"协会。 展开更多
关键词 浙江省内部审计协会 审计事业发展 科学发展 中国内部审计协会 纪实 科学化 特色化 职业化
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浙江省省长李强要求进一步加强内部审计工作
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《中国内部审计》 北大核心 2013年第3期94-94,共1页
2月18日,浙江省审计工作电视电话会议在杭州召开。省委副书记、省长李强到会并讲话,省审计厅厅长陈荣高主持会议。李强在会上强调内部审计要有人管事、有章理事、有钱办事,并要求审计机关做好内部审计监督、指导工作。他阐明了内部... 2月18日,浙江省审计工作电视电话会议在杭州召开。省委副书记、省长李强到会并讲话,省审计厅厅长陈荣高主持会议。李强在会上强调内部审计要有人管事、有章理事、有钱办事,并要求审计机关做好内部审计监督、指导工作。他阐明了内部审计工作的重要性,要求各级政府和有关部门必须重视内部审计工作、 展开更多
关键词 内部审计工作 浙江省 李强 省长 电视电话会议 内部审计监督 省委副书记 审计机关
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浙江省审计厅出台关于加强内部审计工作的意见
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《中国内部审计》 北大核心 2013年第11期94-94,共1页
近日,浙江省审计厅出台印发了《关于加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》),这是继2009年出台《浙江省内部审计工作规定》(省人民政府令)后,浙江省在推动内部审计工作,促进各类经济组织完善自我监督规范能力,发挥内部审... 近日,浙江省审计厅出台印发了《关于加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》),这是继2009年出台《浙江省内部审计工作规定》(省人民政府令)后,浙江省在推动内部审计工作,促进各类经济组织完善自我监督规范能力,发挥内部审计服务经济社会科学发展的又一重要举措。 展开更多
关键词 内部审计工作 浙江省 审计厅 社会科学发展 2009年 自我监督 经济组织 服务经济
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企事业单位内部审计发展状况比较——基于调查问卷分析 被引量:2
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作者 邬慧君 潘仙珠 《商业会计》 北大核心 2011年第09Z期73-75,共3页
企事业单位内部审计正日益受到社会各界的广泛关注,为了解企事业单位内部审计发展状况的异同点,浙江省内部审计协会对全省企事业单位内部审计情况开展了问卷调查。通过调查发现:企事业单位内部审计发展状况总体较好,但在许多方面还有待... 企事业单位内部审计正日益受到社会各界的广泛关注,为了解企事业单位内部审计发展状况的异同点,浙江省内部审计协会对全省企事业单位内部审计情况开展了问卷调查。通过调查发现:企事业单位内部审计发展状况总体较好,但在许多方面还有待改善;企业单位内部审计发展状况总体好于事业单位,但事业单位内部审计也有优于企业单位的方面。 展开更多
关键词 企事业单位 单位内部 审计发展 问卷调查 浙江省内部审计协会 问卷分析 企业单位 审计情况
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内部审计准则执行情况调查分析
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作者 邬慧君 潘仙珠 《中国乡镇企业会计》 北大核心 2008年第6期146-149,共4页
中国内部审计协会从2003年至2006年先后发布了24个具体准则和2个实务指南,为了推进准则在实践中的应用,提高内部审计工作质量,了解内部审计准则在实务中的应用情况,中国内部审计协会设计了内部审计准则执行情况调查问卷,本次调查... 中国内部审计协会从2003年至2006年先后发布了24个具体准则和2个实务指南,为了推进准则在实践中的应用,提高内部审计工作质量,了解内部审计准则在实务中的应用情况,中国内部审计协会设计了内部审计准则执行情况调查问卷,本次调查问卷以不记名的方式采用电子版的形式下发和回收,问卷的发放对象主要为贯彻执行内部审计准则的单位。在浙江省内部审计协会的支持下,本文就浙江省内部审计准则执行情况进行分析。本次共发出问卷161份,收回问卷131份,有效问卷105份,调查的样本来源于浙江省各县市不同性质的单位。 展开更多
关键词 内部审计准则 执行情况 浙江省内部审计协会 中国内部审计协会 调查问卷 审计工作质量 发放对象 电子版
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领导者的内部审计学
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作者 王宝庆 《中国内部审计》 北大核心 2013年第8期17-20,共4页
作为一个组织的领导,如何正确认识内部审计、如何领导和支持内部审计工作、如何管理内部审计机构和人员、如何运用内部审计成果及构建内部审计制度等一系列问题,成为一个组织中领导者管理的新课题。
关键词 领导者 审计学 内部审计工作 内部审计机构 内部审计制度 内部审计成果 新课题 组织
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内部审计在企业运营机制中的创新做法 被引量:5
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作者 潘仙珠 毋敏娟 《中国内部审计》 北大核心 2012年第4期69-71,共3页
传化集团内部审计,始终以内部审计法规制度和内部审计理论为指导,高标准规划、高起点运作,加快国际化、规范化、科学化步伐。为更好地实现内部审计的职能目标和团队发展目标,几年来,传化集团从优化内部审计组织结构、规范内部审计... 传化集团内部审计,始终以内部审计法规制度和内部审计理论为指导,高标准规划、高起点运作,加快国际化、规范化、科学化步伐。为更好地实现内部审计的职能目标和团队发展目标,几年来,传化集团从优化内部审计组织结构、规范内部审计工作程序、 展开更多
关键词 内部审计理论 企业运营机制 创新 审计工作程序 传化集团 审计法规 标准规划 团队发展
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审计转型进行时——从东方通信内部审计工作看转型的探索与实践 被引量:1
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作者 刘红梅 陈忠福 《中国内部审计》 2011年第10期50-52,共3页
随着经济社会环境和需求的变化,如何使企业内部审计进一步深化和持续发展,东方通信股份有限公司用自己的实践与孜孜不倦的探索,诠释了对内部审计转型的认识与理解,推动内部审计顺势而为,做大作强。
关键词 东方通信股份有限公司 内部审计工作 转型 实践 进行时 经济社会环境 企业内部审计 持续发展
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农村小审计 社会大担当——浙江省余姚市“以农审中心为主导 乡镇内审监审合一”发展模式纪实
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作者 陈德霖 《中国内部审计》 北大核心 2014年第7期13-14,共2页
余姚地处宁绍平原,东接宁波,西连绍兴,北濒杭州湾,天然的地理位置优势,使得农村集体经济发展速度较快,经济总量大。尤其是近几年,随着全市城乡经济的统筹发展,农村集体经济总量不断增大,2013年全市279个村经济合作社集体资产总额达到56... 余姚地处宁绍平原,东接宁波,西连绍兴,北濒杭州湾,天然的地理位置优势,使得农村集体经济发展速度较快,经济总量大。尤其是近几年,随着全市城乡经济的统筹发展,农村集体经济总量不断增大,2013年全市279个村经济合作社集体资产总额达到56.94亿元,村均资产2041万元。一方面,新农村建设步伐不断加快,村集体经济总量快速上升;另一方面,村干部腐败犯罪案件呈高发态势,农村基层的矛盾更加尖锐,农村的不稳定因素有所增加。经济的增长和腐败案件的高发亟须找到制衡点,强化农村集体经济审计显得愈加重要。 展开更多
关键词 农村集体经济审计 余姚市 浙江省 经济发展速度 村小 社会 纪实 内审
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我们组织征订《中国内部审计》杂志的几点体会
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《中国内部审计》 2005年第10期52-54,共3页
在全省各级审计机关和内审机构的支持下,这两年,我们浙江省在组织内审杂志宣传和征订方面做了一些工作,也取得了一点成绩。2004年度浙江的计划征订数是1900份,全省征订2370份,超出470份,完成计划的125%。2005年,我们完成杂志征... 在全省各级审计机关和内审机构的支持下,这两年,我们浙江省在组织内审杂志宣传和征订方面做了一些工作,也取得了一点成绩。2004年度浙江的计划征订数是1900份,全省征订2370份,超出470份,完成计划的125%。2005年,我们完成杂志征订2999份,比计划数2400份超出近600份,完成计划的125%,取得了《中国内部审计》杂志全国征订第一名的好成绩。 展开更多
关键词 《中国内部审计》 杂志宣传 征订 组织 内审机构 审计机关 浙江省 成绩
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杭州市下城区内部审计制度创新举
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《中国内部审计》 2006年第3期8-8,共1页
近期,为了适应全区经济的快速发展,加强对各单位财政财务收支的审计监督,杭州市下城区区政府相继出台了《关于在全区进一步推行内部审计制度的通知》和《下城区内部审计工作规定》两个文件,对在全区进一步推行内部审计制度作出了周... 近期,为了适应全区经济的快速发展,加强对各单位财政财务收支的审计监督,杭州市下城区区政府相继出台了《关于在全区进一步推行内部审计制度的通知》和《下城区内部审计工作规定》两个文件,对在全区进一步推行内部审计制度作出了周密部署。 展开更多
关键词 内部审计工作 下城区 杭州市 制度创新 内部审计制度 财政财务收支 监督机制
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上市公司内部审计若干问题的思考——我省上市公司内部审计调查报告
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作者 姚世新 《浙江审计》 2003年第12期4-8,共5页
关键词 上市公司 内部审计 浙江 审计监督 公司治理结构 内部管理 审计质量 审计技术
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因地制宜 把握规律 浙江内审依托“三化”谋发展
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《中国内部审计》 北大核心 2013年第5期15-16,共2页
据不完全统计,浙江省目前已成立内审机构3500多个,内审人员1.4万多人,其中持有内部审计岗位资格证书人员6000余人,国际注册内部审计师(CIA)1537人,浙江省内部审计专业人才162人。2011年,协会立足浙江实际,提出以实现浙江省内... 据不完全统计,浙江省目前已成立内审机构3500多个,内审人员1.4万多人,其中持有内部审计岗位资格证书人员6000余人,国际注册内部审计师(CIA)1537人,浙江省内部审计专业人才162人。2011年,协会立足浙江实际,提出以实现浙江省内部审计工作“全国一流、接轨国际”为目标,大力实施“百家内部审计转型示范单位、千名高级内部审计专业人才、二万名内部审计持证从业人员”为主要内容的“百千万工程”,为全省内部审计的科学发展夯实基础。 展开更多
关键词 内审机构 浙江省 国际注册内部审计师 “三化” 规律 岗位资格证书 内部审计工作 专业人才
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浙江省2013年优秀内审项目复评工作在杭州开展
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《中国内部审计》 北大核心 2013年第10期95-95,共1页
近日,浙江省2013年度全省优秀内审项目复评工作在杭州开展,省审计厅副厅长、浙江省内部审计协会会长陈焕昌亲临评审现场听取情况汇报。
关键词 浙江省内部审计协会 杭州 内审 情况汇报 副厅长 审计厅
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献礼十八大 审计破浪行
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作者 陈德霖 《中国内部审计》 北大核心 2013年第3期96-96,共1页
山河破碎风飘絮,战火纷飞血泪流,幸有南湖红船启,黎明曙光照九州,号角声声战鼓摇,运筹帷幄旌旗飘,枪林弹雨浑不怕,浴血奋战振中华,九曲黄河隆脊背,万里长江腾巨波,江南江北齐欢乐。
关键词 诗歌 文学作品 现代文学 《献礼十八大审计破浪行》
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