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小额贷款中介问题审计纪实录
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作者 狄灵晓 《中国内部审计》 2024年第2期62-63,共2页
案例背景W农商银行于2021年开展线上贷款专项审计时,发现中介贷款问题,之后该行持续开展中介贷款问题审计,大额抵押贷款问题得到了较为有效的控制。目前,小额贷款的中介问题还呈现一定的扩散趋势,因此,该行在常态化非现场监测中加强对... 案例背景W农商银行于2021年开展线上贷款专项审计时,发现中介贷款问题,之后该行持续开展中介贷款问题审计,大额抵押贷款问题得到了较为有效的控制。目前,小额贷款的中介问题还呈现一定的扩散趋势,因此,该行在常态化非现场监测中加强对小额贷款中介问题的审计。 展开更多
关键词 小额贷款 专项审计 农商银行 非现场监测 持续开展 案例背景 抵押贷款问题 扩散趋势
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基于加强内部控制建设的探讨
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作者 林俊 《中文科技期刊数据库(全文版)社会科学》 2021年第1期156-157,共2页
内部控制管理体系是企业稳定内部发展,助推外部发展的关键要素。现代企业在市场经济环境中展开多种竞争,这不仅需要企业需要良好的外部经营实力,也需要企业具备较高的内部运营能力,以内部稳定运营提高企业经营发展实力,突显企业竞争优势... 内部控制管理体系是企业稳定内部发展,助推外部发展的关键要素。现代企业在市场经济环境中展开多种竞争,这不仅需要企业需要良好的外部经营实力,也需要企业具备较高的内部运营能力,以内部稳定运营提高企业经营发展实力,突显企业竞争优势,促进企业可持续发展。但当前在企业内部控制管理中还存在一定不足,对于内部控制管理的认识不深刻,内控管理制度与措施的应用不深入,都造成企业内部控制管理落实效果弱化,为有效提高企业内部控制管理水平,还需要结合企业实际情况,进行优化整合,提高内控管理水平与落实效果。 展开更多
关键词 企业管理 内部控制 管理体系
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