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加强内部控制制度建设 减少财务风险
被引量:
1
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作者
吴素妹
《中国乡镇企业会计》
2009年第11期130-131,共2页
2007年6月,国有企业A集团公司下属子公司——B公司王会计因挪用公款1100多万元,被当地检查院依法批捕。该事件一出,A集团公司一片哗然,大家不解的是,一个会计,如何能长期挪用如此大金额的公款,而未被发觉。究其原因分析,我们可...
2007年6月,国有企业A集团公司下属子公司——B公司王会计因挪用公款1100多万元,被当地检查院依法批捕。该事件一出,A集团公司一片哗然,大家不解的是,一个会计,如何能长期挪用如此大金额的公款,而未被发觉。究其原因分析,我们可以发现A公司在内部控制管理上存在系列问题。王会计所在的B公司为贸易公司,人员有限,尽管形式上会计出纳工作有分工,会计出纳由王会计一人兼职,所有财务印鉴都由王会计一人保管。在2005年和2006年二年连续内部审计和外部审计过程中,均未发现公司银行存款帐实不符。
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关键词
内部控制管理
财务风险
制度建设
会计出纳工作
挪用公款
集团公司
子公司
国有企业
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职称材料
题名
加强内部控制制度建设 减少财务风险
被引量:
1
1
作者
吴素妹
机构
浙江省衢州市柯城区强龙农业开发示范场
出处
《中国乡镇企业会计》
2009年第11期130-131,共2页
文摘
2007年6月,国有企业A集团公司下属子公司——B公司王会计因挪用公款1100多万元,被当地检查院依法批捕。该事件一出,A集团公司一片哗然,大家不解的是,一个会计,如何能长期挪用如此大金额的公款,而未被发觉。究其原因分析,我们可以发现A公司在内部控制管理上存在系列问题。王会计所在的B公司为贸易公司,人员有限,尽管形式上会计出纳工作有分工,会计出纳由王会计一人兼职,所有财务印鉴都由王会计一人保管。在2005年和2006年二年连续内部审计和外部审计过程中,均未发现公司银行存款帐实不符。
关键词
内部控制管理
财务风险
制度建设
会计出纳工作
挪用公款
集团公司
子公司
国有企业
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
加强内部控制制度建设 减少财务风险
吴素妹
《中国乡镇企业会计》
2009
1
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