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题名我国上市公司资本结构对公司治理的效应分析
被引量:3
- 1
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作者
王晓丹
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机构
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
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出处
《工业审计与会计》
2010年第4期4-6,共3页
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文摘
公司治理作为解决现代公司所有权和控制权分离问题的一系列制度安排,其目的是为了保证投资人得到合理的投资回报。合理的公司治理机制,不仅是现代公司设立、运行和发展的必要条件,而且也是公司降低代理成本,保护投资人利益和实现企业价值最大化的制度保障和前提,而决定公司治理的核心便是企业的股权结构。本文试从资本结构对公司治理效应的角度出发,提出优化我国上市公司资本结构与公司治理的对策。
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关键词
公司治理机制
公司资本结构
上市
企业价值最大化
投资人利益
应分
公司治理效应
制度安排
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分类号
F276.6
[经济管理—企业管理]
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题名企业财务精细化管理的实践策略研究
被引量:5
- 2
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作者
李启中
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机构
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
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出处
《中国市场》
2020年第33期69-70,共2页
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文摘
财务管理作为企业构建战略性发展布局的重要支撑,在深化企业发展、促进内控管理建设等方面,发挥着积极作用。“财务+”的发展趋势,要求企业在财务建设中从财务精细化角度出发,深化财务管理效能提升。文章分析了财务精细化的可行性,并从财务精细化的实施问题出发,就如何科学实践财务管理精细化提出了相关建议。
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关键词
企业内控管理建设
财务精细化
财务管理
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分类号
F275
[经济管理—企业管理]
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题名内部审计是民营企业发展的内在需求及必然趋势
被引量:2
- 3
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作者
王晓丹
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机构
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
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出处
《工业审计与会计》
2011年第3期29-32,共4页
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文摘
随着社会主义市场经济的发展,民营企业的数量不断增加,规模不断增大,其经济份额占国民经济的比重也越来越大,对我国经济增长和社会发展起着越来越大的作用。民营企业已经成为社会主义市场经济的重要组成部分,可民营企业规模相对较小,管理手段相对简单,其成长过程中竞争与风险并存,民营企业内部审计中存在的问题已经成为制约其发展的瓶颈。
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关键词
企业内部审计
民营企业
内在需求
企业发展
社会主义市场经济
企业规模
国民经济
社会发展
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分类号
F239.45
[经济管理—会计学]
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题名企业内部控制风险管理研究
被引量:3
- 4
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作者
李启中
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机构
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
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出处
《企业改革与管理》
2020年第22期21-22,共2页
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文摘
在现代企业中,内部控制风险管理的科学实施,是构建企业内控管理效能体系的重要保障。本文从分析内控风险管理存在的问题出发,紧扣现代企业特性,在完善风控体系、强化风险预警、盘活内控管理等方面,具体论述了企业内部控制风险管理措施。
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关键词
现代企业
内部控制
风险管理
措施
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分类号
F275
[经济管理—企业管理]
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