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农村中小金融机构内部审计质量控制路径 被引量:1
1
作者 农婧 《活力》 2024年第8期106-108,共3页
文章围绕农村中小金融机构内部审计质量控制展开研究,旨在提高其内部审计质量,确保农村金融市场的稳定。首先,对当前农村中小金融机构内部审计质量控制的问题及影响因素进行了分析。其次,构建了内部审计质量控制路径,包括完善法律法规... 文章围绕农村中小金融机构内部审计质量控制展开研究,旨在提高其内部审计质量,确保农村金融市场的稳定。首先,对当前农村中小金融机构内部审计质量控制的问题及影响因素进行了分析。其次,构建了内部审计质量控制路径,包括完善法律法规体系、强化组织结构建设、提升人员素质与能力,以及优化审计流程与方法。再次,详细阐述了研究材料与方法。最后,对研究结果进行讨论,针对影响因素和存在的问题提出了建议。 展开更多
关键词 农村中小金融机构 内部审计 质量控制
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数字经济背景下商业银行信用风险防范策略
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作者 吴佳隆 《经济技术协作信息》 2024年第3期0142-0144,共3页
商业银行作为我国金融市场中的重要组成部分,其地位不可忽视。然而,商业银行当前面临的主要风险是信用风险,不良贷款率较高,这对其经营产生了一定程度的压力。与此同时,我国数字金融迅速发展,在商业银行业务中崭露头角,并给商业银行带... 商业银行作为我国金融市场中的重要组成部分,其地位不可忽视。然而,商业银行当前面临的主要风险是信用风险,不良贷款率较高,这对其经营产生了一定程度的压力。与此同时,我国数字金融迅速发展,在商业银行业务中崭露头角,并给商业银行带来了竞争压力。数字金融的发展既是机遇又是挑战。商业银行可以借助数字金融的发展创新商业模式和优化传统业务,以提升自身竞争力。本文认为研究数字金融对商业银行信用风险的影响具有重要意义。商业银行需要密切关注不良贷款,将信用风险管理放到首要位置。同时,商业银行应充分利用数字金融发展的机遇,进行创新和优化,以实现利润增长。这将有助于商业银行应对数字金融时代所带来的挑战,并取得更好的发展。 展开更多
关键词 数字金融 商业银行 信用风险
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基于内部控制五要素的银行金融债权诉讼维权管理审计评价研究
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作者 黎春妮 农婧 林启斌 《时代金融》 2023年第7期61-63,共3页
近年来,商业银行内外部环境面临巨大变化,金融债权诉讼维权案件数量呈攀升之势,与诉讼维权案件数量成正比的内部控制薄弱环节,及由此引发的风险事件也逐渐显露,当前内部控制体系有效性是否足以支撑日趋复杂的诉讼风险管理成为银行经营... 近年来,商业银行内外部环境面临巨大变化,金融债权诉讼维权案件数量呈攀升之势,与诉讼维权案件数量成正比的内部控制薄弱环节,及由此引发的风险事件也逐渐显露,当前内部控制体系有效性是否足以支撑日趋复杂的诉讼风险管理成为银行经营管理者需要关注和完善的重点。 展开更多
关键词 审计评价 金融债权 经营管理者 商业银行 内部控制五要素 诉讼风险 内外部环境 引发的风险
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农村金融机构内部审计与风险管理融合的探讨与实践
4
作者 农婧 《广东经济》 2023年第18期23-25,共3页
文章探讨了农村金融机构如何将内部审计与风险管理相结合的问题。分析了银行所面临的信用、流动性和操作风险,并详细描述了风险管理的具体内容和实施措施。文章进一步阐明了将内部审计与风险管理相结合的重要性和所面临的挑战,并提出了... 文章探讨了农村金融机构如何将内部审计与风险管理相结合的问题。分析了银行所面临的信用、流动性和操作风险,并详细描述了风险管理的具体内容和实施措施。文章进一步阐明了将内部审计与风险管理相结合的重要性和所面临的挑战,并提出了一系列有效的策略,如增强内部审计的独立性和客观性、创新审计方法和手段以及完善审计的整改和跟踪机制。这些建议旨在为农村金融机构的稳定运营和持续发展提供理论和实践上的指导。 展开更多
关键词 农村金融机构 内部审计 风险管理
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浅析农村信用社未来战略的制高点—增值型内部审计 被引量:3
5
作者 梁江 《时代金融》 2014年第9X期118-119,共2页
在世界经济全球化、金融一体化、金融风险传播速度更快、波及范围更大,极容易引发系统性风险的时代背景下,农村信用社传统的内审工作理念和工作方式正面临严峻的挑战,随着农村信用社各项业务的飞速发展和金融风险管理难度的增大,农村信... 在世界经济全球化、金融一体化、金融风险传播速度更快、波及范围更大,极容易引发系统性风险的时代背景下,农村信用社传统的内审工作理念和工作方式正面临严峻的挑战,随着农村信用社各项业务的飞速发展和金融风险管理难度的增大,农村信用社对内审工作提出了更高的要求。本文诠释了增值型内部审计的内涵,以广西农村信用社从战略高度建设增值型内部审计为例,揭示了农村信用社内部审计在未来发展的策略,提出农村信用社内部审计必须紧紧围绕金融机构战略转型,进行统筹安排、统一管理,从内部审计转型的战略高度来规划、改进、提升内部审计工作,才能最终实现合规型审计向增值型审计的成功转型,达到促进企业持续健康发展的目的。 展开更多
关键词 农村信用社 增值型内部审计 企业战略
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探析银行会计内部控制的必要性 被引量:1
6
作者 黄磊 《低碳世界》 2019年第2期269-270,共2页
针对银行会计内部控制的必要性,进行了相应的分析,结合管理实际存在的问题,比如内部控制工作滞后、会计信息不可靠、内部控制缺少监督等,提出了相应的措施。采取正确落实规章制度和提升会计信息质量以及加强内部控制监督等措施,能够强... 针对银行会计内部控制的必要性,进行了相应的分析,结合管理实际存在的问题,比如内部控制工作滞后、会计信息不可靠、内部控制缺少监督等,提出了相应的措施。采取正确落实规章制度和提升会计信息质量以及加强内部控制监督等措施,能够强化银行会计内部控制,有着不错的效果。 展开更多
关键词 银行会计 内部控制 会计信息 滞后性
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农村信用社抵押贷款审计风险点的具体应用
7
作者 梁江 《中国内部审计》 2016年第10期66-69,共4页
随着普惠金融服务的大力推行,农村信用社全面推进林权、土地流转承包经营权、农村住房财产权即"三权"抵押贷款业务,抵押贷款在贷款投放中占据越来越大的份额,抵押贷款风险直接威胁着农村信用社信贷资产的安全。本文提出在经... 随着普惠金融服务的大力推行,农村信用社全面推进林权、土地流转承包经营权、农村住房财产权即"三权"抵押贷款业务,抵押贷款在贷款投放中占据越来越大的份额,抵押贷款风险直接威胁着农村信用社信贷资产的安全。本文提出在经济新常态下应用审计风险点对农村信用社抵押贷款实施风险导向审计,能有效识别、防范和化解抵押贷款风险,为促进农村信用社加强内部控制风险管理提供借鉴。 展开更多
关键词 经济新常态 农村信用社 抵押贷款 审计风险点 风险导向审计
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穿行测试在农村信用社信息科技外包内部控制审计中的应用探讨
8
作者 梁江 《中国内部审计》 2015年第9期61-65,共5页
信息科技外包是当前农村信用社普遍关注的问题,它能在短时间内满足农村信用社业务需求,但个别县级农合机构存在的内部控制风险在一定程度上造成了信息科技外包实际执行结果与预期需求存在差距,影响了外包内部控制制度的执行力。本文探讨... 信息科技外包是当前农村信用社普遍关注的问题,它能在短时间内满足农村信用社业务需求,但个别县级农合机构存在的内部控制风险在一定程度上造成了信息科技外包实际执行结果与预期需求存在差距,影响了外包内部控制制度的执行力。本文探讨"富有成效且效率较高"的穿行测试程序在信息科技外包内部控制审计中的应用,为促进农村信用社加强内部控制提供借鉴。 展开更多
关键词 穿行测试 农村信用社 信息科技外包 内部控制审计
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浅析银行绩效考核体系存在的问题与优化
9
作者 黄磊 《经济管理文摘》 2020年第14期92-93,共2页
随着经济体制深化改革与金融市场进一步扩大开放,互联网金融的迅速崛起,市场经济环境下的银行业也在加快改革以适应时代变化与发展,同行业之间的市场份额竞争也越来越激烈,银行面临的调整也越来越多,经营发展压力愈来愈大。为了更好的... 随着经济体制深化改革与金融市场进一步扩大开放,互联网金融的迅速崛起,市场经济环境下的银行业也在加快改革以适应时代变化与发展,同行业之间的市场份额竞争也越来越激烈,银行面临的调整也越来越多,经营发展压力愈来愈大。为了更好的适应新形势下的市场竞争,进一步提升银行的竞争实力,银行高层管理者必须意识到提高内部管理水平的重要性。绩效管理是内部管理的重要组成部分,绩效考核是绩效管理的核心步骤,绩效考核工作质量直接关系到绩效管理的成败。绩效考核本质是一种过程管理,实施有效的绩效考核可以帮助完成经营目标。为了更好的保证银行绩效考核工作取得应有的效果,银行需要重视绩效考核体系本身的设计是否科学、合理、有效。本篇文章将对当前银行绩效考核体系存在的问题进行简要的分析叙述,并且针对如何设计一套有效的银行绩效考核体系提出几点个人的看法。 展开更多
关键词 商业银行 绩效考核体系 设计研究
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欠发达地区金融支持城镇化建设的调查与思考——以百色为例
10
作者 何秀蝶 《时代金融》 2014年第10Z期246-247,共2页
本文回顾百色市城镇化建设状况,分析金融支持城镇化建设存在的问题,提出金融支持城镇化建设的对策建议。
关键词 城镇化 金融 百色市
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战略思维导向下内部审计人员专业胜任能力提升研究——以银行资本管理审计为例
11
作者 黎春妮 《经济与社会发展研究》 2024年第31期0040-0042,共3页
战略思维能力是与战略审计相辅相成的一种思维能力,成为内部审计转型和内部审计人员专业胜任能力发展的一种趋势。本文从战略思维能力的内涵、内部审计人员为什么要具备战略思维能力,以及如何在战略审计项目中有效运用战略思维能力从而... 战略思维能力是与战略审计相辅相成的一种思维能力,成为内部审计转型和内部审计人员专业胜任能力发展的一种趋势。本文从战略思维能力的内涵、内部审计人员为什么要具备战略思维能力,以及如何在战略审计项目中有效运用战略思维能力从而发挥内部审计对企业战略制定执行有效性评价、降低战略失败风险的作用进行阐述和分析,并就如何培养内部审计人员战略思维能力进行设想和展望。 展开更多
关键词 战略思维能力 审计人员 战略审计 SWOT分析法
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沿边金融综合改革背景下人民币兑越南盾的均衡汇率研究 被引量:1
12
作者 何秀蝶 《区域金融研究》 2015年第1期54-58,共5页
本文根据行为均衡汇率模型(BEER),利用中越两国1991-2012年年度数据,选择六个基本经济变量,测算了人民币兑越南盾的均衡汇率和失调程度。结论表明,样本期间内,人民币兑越南盾的汇率处于非均衡状态,且失调幅度较大;人民币兑越南盾的长... 本文根据行为均衡汇率模型(BEER),利用中越两国1991-2012年年度数据,选择六个基本经济变量,测算了人民币兑越南盾的均衡汇率和失调程度。结论表明,样本期间内,人民币兑越南盾的汇率处于非均衡状态,且失调幅度较大;人民币兑越南盾的长期均衡汇率呈现上升态势。因此,两国需要建立有效的汇率协调机制。 展开更多
关键词 行为均衡汇率理论 人民币 越南盾 均衡汇率
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服务利润链视角下审计成果运用的实证研究 被引量:2
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作者 唐忠武 梁江 《中国内部审计》 2018年第5期26-31,共6页
审计成果的充分运用直接关系到审计价值的实现和审计质量的高低。本文聚焦审计成果运用问题,通过对A省农村信用社内部审计成果运用存在问题的分析,探索性地提出内部审计"服务利润链观",阐述了内部服务质量、员工满意度、员工... 审计成果的充分运用直接关系到审计价值的实现和审计质量的高低。本文聚焦审计成果运用问题,通过对A省农村信用社内部审计成果运用存在问题的分析,探索性地提出内部审计"服务利润链观",阐述了内部服务质量、员工满意度、员工忠诚度、审计效率、审计质量、组织满意度、组织重视度、审计成果运用及审计价值9个要素相互作用、相互联系的规律,诠释了内部审计"服务利润链"的关键链环是内部服务质量,提出加强内部服务质量管理、促进审计成果转化运用等策略。 展开更多
关键词 服务 利润链 审计成果 运用 农村信用社
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党建引流金融"活水"精准滴灌乡村振兴
14
作者 周桂春 《中国农村金融》 2022年第19期70-71,共2页
作为地方金融主力军和排头兵,广西右江农村合作银行(以下简称"右江农合行")顺应普惠金融支持乡村振兴浪潮,牢记"立足县域,植根红城,情系三农,服务城乡"使命,秉承"不忘初心,做红城百姓信赖的口碑银行"愿景... 作为地方金融主力军和排头兵,广西右江农村合作银行(以下简称"右江农合行")顺应普惠金融支持乡村振兴浪潮,牢记"立足县域,植根红城,情系三农,服务城乡"使命,秉承"不忘初心,做红城百姓信赖的口碑银行"愿景,把党建工作与业务发展紧密联系在一起,切实把党的组织优势转化为发展优势,把"党建+金融"打造成为农村金融市场的强劲引擎,为金融赋能乡村振兴提供强大动力. 展开更多
关键词 乡村振兴 农村合作银行 优势转化 不忘初心 党的组织 农村金融市场 农合行 党建
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