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加强国有企业财务内部控制制度建设的思考
1
作者
李春英
《市场周刊·理论版》
2020年第54期62-63,共2页
内部控制是企业内部管理的一套完整体系,通过对企业内部环境、企业经营活动以及企业经营风险等一系列企业日常经营活动应对的管理,提升企业自身的管理效率与管理规范度。内部控制将会提升国有企业的自身能力,提高国有企业在市场上的竞...
内部控制是企业内部管理的一套完整体系,通过对企业内部环境、企业经营活动以及企业经营风险等一系列企业日常经营活动应对的管理,提升企业自身的管理效率与管理规范度。内部控制将会提升国有企业的自身能力,提高国有企业在市场上的竞争力与价值创造能力,为人民百姓提供更优质的服务。文章通过介绍内部控制的作用范围和发展易错点来为国有企业提供一些建设意见。
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关键词
内部控制
国有企业
作用范围
易错点
规避方法
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职称材料
题名
加强国有企业财务内部控制制度建设的思考
1
作者
李春英
机构
菏泽市粮油购销储运有限公司
出处
《市场周刊·理论版》
2020年第54期62-63,共2页
文摘
内部控制是企业内部管理的一套完整体系,通过对企业内部环境、企业经营活动以及企业经营风险等一系列企业日常经营活动应对的管理,提升企业自身的管理效率与管理规范度。内部控制将会提升国有企业的自身能力,提高国有企业在市场上的竞争力与价值创造能力,为人民百姓提供更优质的服务。文章通过介绍内部控制的作用范围和发展易错点来为国有企业提供一些建设意见。
关键词
内部控制
国有企业
作用范围
易错点
规避方法
分类号
F [经济管理]
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题名
作者
出处
发文年
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1
加强国有企业财务内部控制制度建设的思考
李春英
《市场周刊·理论版》
2020
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