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改进集团公司审计工作的新思路 |
张新磊
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《中国石化》
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2018 |
1
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2
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论内部审计在公司治理结构中的职能与作用 |
邱发森
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《当代石油石化》
CAS
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2004 |
0 |
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3
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企业集团内部审计产品和行为质量体系探析——基于中国石化审计工作转型升级的研究 |
訚晓青
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《当代石油石化》
CAS
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2017 |
1
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4
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中国航天科工集团召开审计工作会议 |
曹增强
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《中国内部审计》
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2005 |
0 |
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5
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浅谈内部审计促进公司制度建设的作用 |
徐燕青
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《现代商业》
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2014 |
0 |
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6
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集团企业内部审计模式探析 |
夏柏松
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《中国高新技术企业》
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2008 |
0 |
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7
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内部审计如何发挥在公司治理中的作用 |
赵秀盈
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《中国经贸》
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2015 |
0 |
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8
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内部审计增加组织价值实务研究——多维度拓展内部审计价值增值空间 |
万文钢
余天京
刘文汉
邓仁杰
王劲
肖圣喜
杨爱丽
朱永明
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《中国内部审计》
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2015 |
9
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9
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浅谈信息化条件下审计抽样方法在内部审计中的应用 |
周立云
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《中国内部审计》
北大核心
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2013 |
6
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10
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基于风险导向的物资采购和存货审计 |
周立云
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《中国内部审计》
北大核心
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2014 |
5
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11
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关于加强内部审计问责的几点思考 |
刘文汉
刘欣哲
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《中国内部审计》
北大核心
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2014 |
6
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12
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西方企业管理中内部审计和民间审计的角色分配 |
邱发森
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《审计与经济研究》
北大核心
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2004 |
2
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13
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内部审计在全面预算管理中大有作为 |
陈新环
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《中国内部审计》
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2008 |
4
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14
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关于企业内部审计项目质量控制的思考 |
余天京
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《中国内部审计》
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2010 |
5
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15
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关于内部审计信息化的实务探究 |
刘文汉
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《财政监督》
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2014 |
2
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16
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企业物资采购审计实践与思考 |
陈平
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《新会计》
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2019 |
5
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17
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某中外合资企业内部控制审计案例分析及启示 |
陈新环
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《中国内部审计》
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2011 |
2
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18
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企业内部审计质量控制实践研究 |
陈平
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《新会计》
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2015 |
2
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19
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试析内部审计与外部审计的协调 |
邱发森
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《中国内部审计》
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2004 |
1
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20
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合同审计的实践与思考 |
陈平
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《新会计》
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2014 |
2
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