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题名企业内部审计风险及其防范措施探究
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作者
宫焕峰
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机构
龙煤七台河矿业公司审计部
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出处
《经济技术协作信息》
2021年第8期63-63,共1页
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文摘
现代化社会经济的增长速度越来越快,对新时期企业的整体发展要求不断提高。为了更好地适应市场的动态及趋势,企业逐渐扩大自己的经营范畴和规模,无形中增加了内部审计部门的工作压力。本文对内部审计工作过程中容易产生风险的原因进行简单分析,并提出几项相对有效的防范措施,以期能够帮助审计工作更加顺利地开展,进而提升企业的经营效益。
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关键词
内部审计部门
新时期企业
经济的增长
内部审计风险
内部审计工作
防范措施
相对有效
经营效益
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分类号
F23
[经济管理—会计学]
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题名企业内部审计在内部会计监督中的作用及运用
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作者
宫焕峰
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机构
龙煤七台河矿业公司审计部
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出处
《经济技术协作信息》
2021年第18期57-57,共1页
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文摘
经济体系跟随市场环境变化而逐步完善,对企业的发展具有直接影响,为了促使企业快速适应市场的变化趋势,因此应强化内部会计监督部门的工作监管职能,从而达到提升企业财务管理水平以及市场经济地位的目的。加强企业的会计监督工作有助于实现资源、资金的合理配置,并在发挥监督效用的基础上,提升企业的经济价值。因此,企业应及时解决内部资金问题,确保经营活动有序开展。
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关键词
内部会计监督
市场环境变化
内部资金
企业的发展
企业内部审计
会计监督工作
市场经济地位
企业财务管理水平
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分类号
F27
[经济管理—企业管理]
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题名企业内部审计与内部控制的关系
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作者
宫焕峰
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机构
龙煤七台河矿业公司审计部
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出处
《经济技术协作信息》
2021年第12期55-55,共1页
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文摘
市场经济的复杂变化为企业的发展创造了新机遇,同时也带来了更加严峻的挑战,为了确保企业发展能够维持在长期稳定的状态,因此应加强内部审计工作以及控制工作的联系,并将其作为企业管理的重要内容,以此来达到提升企业竞争能力的目的,提升协同运作的实用价值。处理好企业内部的审计与控制关系,有助于提升经济活动的整体效益,为企业的可持续发展提供保障。
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关键词
协同运作
企业的发展
控制关系
企业竞争能力
企业的可持续发展
内部审计与内部控制的关系
内部审计工作
整体效益
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分类号
F27
[经济管理—企业管理]
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题名大数据背景下企业审计信息化建设探究
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作者
宫焕峰
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机构
龙煤七台河矿业公司审计部
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出处
《经济与社会发展研究》
2018年第11期0049-0049,共1页
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文摘
信息技术的发展加快了互联网技术的融合进度,因此在大数据的背景下,企业的管理模式也不断与时俱进,渐渐顺应了时代的发展需求。现阶段大数据技术推进了各行各业的发展进程,由于传统的审计模式已经无法适应企业的发展需求,因此企业内部的审计工作也随着新的发展形式而不断更新,并对创新的技术、理念以及管理方法提出了更高的要求,所以应积极的建设信息化的企业审计工作。
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关键词
大数据背景
企业审计工作
信息化
建设
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分类号
C
[社会学]
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